A funkció a Főkönyv | Deviza időszaki átértékelés - nem realizált árf.kül. menüpontból indítható. A számlatükörben, a gyors karbantartó funkcióval a főkönyvi számhoz beállított paraméterek alapján elszámolja a megadott időszakra vonatkozó nem realizált árfolyam különbözetet. Az árfolyam különbözet számítás eredményeképpen a vegyes könyvelési tételek keletkeznek. A nem realizált árfolyam különbözet elszámolását megelőzően célszerű a folyószámlákon a realizált árfolyam elszámolást elvégezni, mert így elkerülhető, hogy a rendszer leképezze a szükségtelen időszak végi átértékeléseket.További paraméterezési információ a Deviza időszaki átértékelés paraméterezése c. útmutatóban.
- Év végi időszakra futtatva elszámolja a nem realizált árfolyam különbözeteket, míg év végi értékelés esetén az adott év utolsó érvényes árfolyama kerül alkalmazásra.
- Év közben futtatva elszámolja a hó végi nem realizált árfolyam különbözeteket - az adott hónap utolsó érvényes árfolyamának alkalmazásával -, amely a következő hónap első napjával visszakönyvelésre kerül.
A fentiekben leírt menüpontba belépve, az Elszámolás gyakorisága nevű rendszerparamétertől függően meg kell adni az elszámolás időszakot, ezt követően megjelennek az értékelendő tételek, és a lekönyvelésre váró nem realizált árfolyam nyereség/veszteség összege.
Deviza időszaki értékelés - nem realizált árf.különbözet
Használható funkcióbillentyűk
F6-Könyvelés
Elindítja a nem realizált árfolyam különbözet tételek könyvelését a paraméterezés során megadott naplóba, illetve a nyereség/veszteség főkönyvi számokra.- F7-Folyószámla
A kijelölt tételhez kapcsolódó folyószámlát nyitja meg, itt megtekinthetők az átértékelés során létrejött könyvelési tételek.