Kapcsolódó információk:
Paraméterezési útmutatók

A beérkező és kimenő számlákat iktatni a Pénzügy | Beérkező és kimenő számla rögzítése menüpontban lehetséges.  Az adatrögzítés kezelésének felépítése - a gyakorlat által megkívánt elveket követve - gyors, pontos bizonylatrögzítést biztosít.
A rendszer indítása során a devizás kimenő és beérkező számláknak külön naplót ajánlott felvenni. A naplók megnyitása célszerűen a számlák lefűzési rendjéhez igazodik.
Beérkező számlák esetén (a napló paraméterezésétől függően) lehetőség van a számlák igazoltatási adatainak rögzítésére is. Az igazolatlan számlák nem kerülnek rá a főkönyvi kartonokra.

 Megjegyzés

A bizonylat rögzítésének befejezésekor azonnal könyvelésre (kartonra) kerülnek a tételek. A berögzített bizonylat alapján a karton tételei a [Szürke-Mínusz] gomb megnyomásával ellenőrizhetők.

A naplószám megadása után a már eddig berögzített számlák láthatók. A napló kiválasztáshoz visszatérni az [Esc] billentyűvel lehetséges, a [Tab] billentyűvel a számla fej illetve a tétel adatai között lehet mozogni. Az aktív adatmezők, képernyők sárga színnel került kiemelésre a képernyőn.


 
Számlák rögzítése

Használható funkcióbillentyűk

  • Ins-Új bizonylat
    Új számlát lehet beiktatni a rendszerbe.
  • Del-Bizonylat törlés
    A már felvitt bizonylatok törlésére ad lehetőséget ez a funkció. A már kontírozott bizonylatok is törölhetőek, ilyenkor a törölt bizonylatokat a rendszer automatikusan törli a könyvelésből.
  • F3-Bizonylat módosítás/Tétel módosítás
    A felvitt bizonylatok módosítására van mód. A már könyvelt bizonylatok és azok tételei is módosíthatók, ilyenkor a bizonylaton végrehajtott változtatást a rendszer automatikusan korrigálja a könyvelésben. A bizonylat tétel adatai csak akkor módosíthatók, ha nem az Iktatószám lista aktív, hanem a bizonylat tétel.
  • F4-Keresés
    A keresést háromféle módon lehet végrehajtani a rendszerben. Lehet iktatószám (bizonylat szám), számla sorszám és partner név szerint keresni a rögzített bizonylatok között.
  • F8-Részletek
    A bizonylatokhoz tartozó tételsorok megtekintésére szolgál.
  • F10-Listáz
    A bizonylatok rendezett nyomtatására van lehetőség. A rendszer két féle lehetőséget ajánl fel a nyomtatási módra. Az egyik az Iktatott számlák listája a másik pedig a Számlák listája kiegyenlítési információkkal, ami lényegesen részletesebb formát ad a bizonylatokról, mint az első nyomtatási lista.

Általános adatok


Az adatmezők értelmezése

  • Knyv.Bizszám
    (Könyvelés belső bizonylatszáma.) A beérkező illetve kimenő számlák rögzítése során a rendszer felajánlja az eddig rögzített bizonylatokból következtetett bizonylatszámot (ha a rendszer talál összefüggést a már berögzített számok között), de ha ez nem megfelelő, akkor lehetőség van bármilyen bizonylatszám rögzítésére a rendszerbe (kézi sorszámozás).
  • Számlasorszám
    A számlán szereplő számla sorszáma. A rendszer vizsgálja a szállítóra vonatkozóan (beérkező számla rögzítése esetén) a számla sorszámot, így elkerülhető a számlák többszöri felvitele.
  • Beérkezés
    A beérkező számláknál, amennyiben az igazoltatás be van kapcsolva, a számla beérkezés dátumát meg lehet adni.
  • Partner
    A bejövő illetve a kimenő számlán szereplő cég neve. A már felvitt partnerek adatai (Vállalati törzsek | Partnerek ) a rögzítés során az F2 billentyű segítségével megtekinthető, lekérdezhető.
    Mivel 2013-tól a partner adószámának nyilvántartása hangsúlyossá vált, ezért a partner neve mellett kiírásra kerül az adószám is.
  • Fiz.mód
    A rendszer automatikusan felajánlja a partner paraméterezésében (Vállalati törzsek | Partnerek) beállított fizetési módot. Természetesen a bevitel során módosítható ez a beállítás amennyiben igény van rá.
  • Kelt
    A számla kiállításának dátuma.
  • Teljesítés
    A számlán szereplő tételek, szolgáltatások igénybevételének dátuma.
  • Határidő
    A számla kiegyenlítés határidejének dátuma. A rendszer automatikusan felajánlja a partner paraméterezésében beállított Vállalati törzsek | Partnerek, a számla kiállításától számított naptári napban vagy munkanapban számított fizetési határidőt.
  • Devizanem
    A számla devizaneme adható meg.
  • Árfolyam
    A számla devizanemének érvényes árfolyama adható meg.
  • Számv. időszak
    A számlákat milyen könyvelési időszakba sorolja a rendszer.

Kiegészítő adatok




Számlák rögzítése kiegészítő ablak

Módosítható adatok

  • Ellenszámla
    Az alap (Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontban az aktuális naplónak beállított) ellenszámla módosítható.
  • Késedelmi kamat
    Módosítható a Partner előre beparaméterezett késedelmi kamat értéke.
  • Teljesítés
  • Visszatartás


A beérkező számlák igazoltatásánál a rendszer felkínál néhány plussz beviteli mezőt

  • Igazolva
    A beérkező számlák esetén egy számla csak akkor kerülhet könyvelésbe ha azt a számlát egy a rendszerbe előre felvitt Szerviz | Kódjellegű adatok/Számla igazolók számlaigazoló jóvá nem hagyja.
  • Igazoló
    Lehetőség van a rendszerbe felvitt számlaigazolók közül kiválasztani a számla 'jellegéhez' kapcsolódó személyt. Ilyenkor csak az ő jóváhagyása esetén kerül a bizonylat könyvelésre.
  • Ig. megj
    Szabadon választható szöveg kapcsolható a bizonylat igazoltatáshoz.


 
Számla rögzítés, tételsor


Az adatmezők értelmezése

  • Biz. Sor
    A bizonylaton szereplő tételsor száma.
  • Jogcím
    Ha nem igazán könyvelő beállítottságú ügyintéző kezeli a rendszert, célszerű ha pénzügyi jogcímek segítségével azonosítja be a bizonylaton rögzítendő eseményt. Ezeket a tételeket majd a könyvelő fogja kikontírozni (módosítani).
  • Főkönyvi szám
    Lehetőség van jogcímek nélkül, közvetlenül főkönyvi szám használatával kontírozni a tételeket.
    Adatrögzítés közben a főkönyvi szám kiválasztásánál lehetőség van közvetlenül megtekinteni a főkönyvi szám kartonját, így adatrögzítés közben kideríthető, hogy az adott főkönyvi számra milyen gazdasági események vannak könyvelve.
 Figyelem

A beruházási főkönyvi számra való rögzítés esetén lehetőség van a tárgyi eszköz karton azonnali megnyitására. Az így megnyitott kartont később még aktiválni kell a Tárgyi eszköz | Karton kezelés menüpontban.Új tárgyi eszköz karton csak tételsoronként nyitható! Tehát olyan karton, ami több tételsorból tevődik össze azokat csak a Tárgyi eszköz | Karton kezelés menüpontjában nyitható meg.Tárgyi eszköz ráaktiválást, szintén csak a Tárgyi eszköz | Karton kezelés menüpontjában lehetséges.

  • Esemény
    A számlán szereplő tétel beazonosítása.

  • ÁFA időszak
    A tételsor ÁFA időszakának meghatározása. Kitöltése csak akkor szükséges, ha ÁFA kód is megadásra kerül. A tételsor alapesetben a teljesítési dátumának vagy a bizonylat keltjének megfelelő ÁFA időszakba kerül. Az ÁFA kimutatás/bevallás az ÁFA időszak alapján mutatja ki az ÁFA analitika tételeit. A korában definiált ÁFA időszakok közül lehet választani. Lezárt ÁFA időszak esetén a teljesítési dátumnak megfelelő önrevíziós időszakba kerül. Az ÁFA időszakok egy normál, és max. négy önrevíziós ÁFA időszakból állnak. Az ÁFA időszak eltérhet a számviteli időszaktól, ez esetben automatikusan ÁFA átvezetési tételek könyvelődnek a rendszerparaméterként beállítandó ÁFA átvezetés fők. számokon.
    Speciális ÁFA időszak a Pénzforgalmi ÁFA. Ennek a célja, hogy elkülönítse azokat a tételeket, melyeket a pénzforgalmi szemléletű bevallási lehetőség miatt a kiegyenlítésig el kell különíteni.

  • ÁFA kód
    A számlán szereplő tételek ÁFA besorolásának kiválasztása ÁFA kódok segítségével. Amennyiben az "ÁFA időszak" meg van adva, kitöltése kötelező.
  • Adóalap
    A számlán szereplő adóalap (Nettó érték) értéke.
  • ÁFA érték
    A számlán szereplő ÁFA értéke.
  • Összesen
    A számlán szereplő Bruttó érték.
 Megjegyzés

A számla berögzítésénél lehetőség van a számla értékét Adóalapban vagy Bruttó értéken felvinni. Ilyenkor a rendszer automatikusan megadja a Nettó, ÁFA és Bruttó értéket.

  • Gyűjtők
    A számlatükörben kialakított gyűjtési paraméterek (gyűjtő csoport) alapján a bizonylat tétel gyűjtő azonosítója. Ennek segítségével lehet a bizonylat tételhez pl.: munkaszámot, költséghelyet, üzletkötőt, stb. rendelni. A témáról további információ a Paraméterezési útmutatóban található. Egy bizonylat tétel a főkönyvi számon kívül további négy szempont (könyvelési dimenzió) szerint gyűjtőzhető, de mivel a gyűjtőzés főkönyvi számonként szabályozható, ezért különböző főkönyvi számok esetén négynél több gyűjtő csoport is használható. Egy gyűjtő csoport "számtalan" gyűjtő azonosítót tartalmazhat. Másképp kifejezve a gyűjtők segítségével a főkönyvi és folyószámla könyvelés mellett további analitikákat is lehet vezetni.