A SUP® Integrált Számviteli Rendszer támogatja az előlegszámlák kiállítását. A végszámla kiállításakor lehetőség van ránézni az adott partner még nyitott előlegszámláira, és azokból kiválasztani azt, amire a végszámlán hivatkozni kell. A végső számla kiállításakor az előleget mínusz ('-') értékkel kell felrögzíteni.
1. Belföldi számlázáshoz szükséges teljes paraméterezés menete
A számlázáshoz szükséges beállításokat el kell végezni, melyeket az előző leírások tartalmaznak. (további információ: Belföldi kimenő számlák modul ill. Devizás kimenő számlák modul című fejezetben)2. Előleg folyószámlákat nyilvántartó főkönyvi szám felvitele
A Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban a előleg folyószámláit nyilvántartó főkönyvi számot meg kell nyitni.
Beállítandó elnevezések, paraméterek:
- Főkönyvi szám pl.: 4531
- Megnevezés pl.: Vevőktől kapott előlegek - belföld
- Típus Könyvelési
- Folyószámla Partner
- Rendezés Igen
- Megjelölés Előlegszámla ( vev./száll )
3. Előleg KSH azonosítójának felvitele
Mivel a cikktörzsben kötelező KSH azonosítóra hivatkozni, a Szerviz | Paraméterek | KSH azonosítók menüpontban fel kell venni egy olyan KSH azonosítót, ami a számlán a előleg sorába ki lesz írva.
Beállítandó elnevezések, paraméterek:
- KSH kód pl.: ' '
- Megnevezés pl.: Előleg.........
- ÁFA kód belföld a megfelelő ÁFA kódot szükséges kiválasztani, belföldi, EU-n belül, export
4. Előleg kontírozási szabály felvitele
A Szerviz | Paraméterek | Kontírozási szabályok menüpontban meg kell határozni a [Termékek-cikkek] adatlapon, hogy a számlák lekönyvelésekor az előleggel kapcsolatos cikkeket milyen főkönyvi számra könyvelődjenek. A normál cikkekkel ellentétben itt nem árbevétel számlára kell hivatkozni, hanem az előzőleg létrehozott, előleg folyószámláinak nyilvántartására felvitt főkönyvi számra.
Beállítandó elnevezések, paraméterek:
- Szabály megnevezése pl.: Vevői előleg
Árbevétel főkönyvi számok
- Belföldi árbevétel főkönyvi szám 4531 - Vevőktől kapott előlegek - belföld
- EU árbevétel főkönyvi szám 4532 - Vevőtől kapott előleg - devizás
- Export árbevétel főkönyvi szám 4532 - Vevőtől kapott előleg - devizás
5. Előleg cikk felvitele
A Vállalati törzsek | Termékek - Cikkek menüpontban fel kell azt a cikket, mely a kimenő számlán előleg számlázásakor szerepelni fog.
Beállítandó elnevezések, paraméterek:
- Cikkszám pl.: 'ELO'
- Megnevezés pl.: Vevői előleg
- Egységár 1,0
- Mennyiségi egység üresen kell hagyni
- KSH azonosító az előzőleg felvitt előleg KSH azonosítója
- Kontírozási szabály az előzetesen meghatározott kontírozási szabály. Pl.: Vevői előleg
6. Számla kiállítása
A Pénzügy | Belföldi számlák készítése menüpontban lehet a számlát kiállítani, a Kezelési útmutatóban leírtak szerint.Számla fej adatok
A normál számláknak megfelelő módon ki kell tölteni a számla vevő, fizetési mód, stb. adatait.Számla tételsor adatai
- Előlegszámla kiállítása Az előleg előzetesen beparaméterezett cikkére kell hivatkozni.
Előleg befizetés: Mennyiség 1 Nettó 100 000,-
- Végszámla kiállítása Az előleg előzetesen beparaméterezett cikkére kell hivatkozni.
Befizetett előleg, előlegszámla: Mennyiség -1 Nettó: 100 000,- Adott áru v. szolgáltatás neve Nettó: 400 000,-
Könyvelés
A beállítások megfelelő végrehajtása esetén a kimenő számla könyvelése a következő lesz:Előlegszámla kiállítása:
Fők.sz. | Megnevezés | Ft érték | Jelleg | Ellensz. |
---|---|---|---|---|
4531 | Vevőktől kapott előlegek | 100 000,- | K | 311 |
467 | Fizetendő ÁFA | 27 000,- | K | 311 |
311 | Belföldi vevők | 127 000,- | T |
Végszámla kiállítása:
Fők.sz. | Megnevezés | Ft érték | Jelleg | Ellensz. |
---|---|---|---|---|
4531 | Vevőktől kapott előlegek | 100 000,- | T | 311 |
467 | Fizetendő ÁFA | 27 000,- | T | 311 |
911 | Belföldi árbevétel | 400 000,- | K | 311 |
467 | Fizetendő ÁFA | 108 000,- | K | 311 |
311 | Belföldi vevők | 508 000,- | T |