Kapcsolódó információk:
Paraméterezési útmutatók

A partnerek kontírozási szabályaira a Vállalati törzsek | Partnerek menüpontban lehet hivatkozni.


Az adatmezők értelmezése

  • Szabály megnevezése
    A partnerre vonatkozó szabály megnevezése.
  • Vevő főkönyvi szám
    A vevő naplóban beállított főkönyvi számot lehet felülbírálni, a partnerre jellemző főkönyvi számmal.
  • Szállító főkönyvi szám
    A szállító naplóban beállított főkönyvi számot lehet felülbírálni, a partnerre jellemző főkönyvi számmal.
  • Árbevétel főkönyvi szám
    A partnerre jellemző árbevétel főkönyvi száma. A kimenő számlák rögzítésekor a partnerhez alapértékként az itt beállított főkönyvi szám kerül megadásra.
  • Költség főkönyvi szám
    A beérkező számla rögzítése során az itt megadott főkönyvi számot ajánlja fel, mint alapértelmezett. Az adott partnerre legjellemzőbb főkönyvi számot. Pl.: Ha egy cég általában alapanyagot szokott szállítani, akkor az anyagköltség főkönyvi számát kell megadni. Ha a készlet kezelés a 2-es számlaosztályon keresztül történik, akkor a készlet számlát kell megadni.