Tobábbi dokumentációk:
› Kezelési útmutatók
Korábbi változatok
A SUP® Integrált Számviteli Rendszer támogatja az előlegszámlák kiállítását. A végszámla kiállításakor lehetőség van ránézni az adott partner még nyitott előlegszámláira, és azokból kiválasztani azt, amire a végszámlán hivatkozni kell. A végső számla kiállításakor az előleget mínusz ('-') értékkel kell felrögzíteni.
Tartalomjegyzék | ||
---|---|---|
|
Numbered Headings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belföldi számlázáshoz szükséges teljes paraméterezés végrehajtásaA számlázáshoz szükséges beállításokat el kell végezni, melyeket az előző leírások tartalmaznak. (további információ: Belföldi kimenő számlák modul ill. Devizás kimenő számlák modul című fejezetben)Előleg folyószámlákat nyilvántartó főkönyvi szám felviteleA Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban a előleg folyószámláit nyilvántartó főkönyvi számot meg kell nyitni.
Előleg KSH azonosítójának felviteleMivel a cikktörzsben kötelező KSH azonosítóra hivatkozni, a Szerviz | Paraméterek | KSH azonosítók menüpontban fel kell venni egy olyan KSH azonosítót, ami a számlán a előleg sorába ki lesz írva.
Előleg kontírozási szabálymeghatározásafelviteleA Szerviz | Paraméterek | Kontírozási szabályok menüpontban meg kell határozni a "[Termékek-cikkek fülön] adatlapon, hogy a számlák lekönyvelésekor az előleggel kapcsolatos cikkeket milyen főkönyvi számra könyvelődjenek. A normál cikkekkel ellentétben itt nem árbevétel számlára kell hivatkozni, hanem az előzőleg létrehozott, előleg folyószámláinak nyilvántartására felvitt főkönyvi számra.
Árbevétel főkönyvi számok
Előleg cikk felviteleA Vállalati törzsek | Termékek - Cikkek menüpontban fel kell azt a cikket, mely a kimenő számlán előleg számlázásakor szerepelni fog.
Előleg ÁFA átvezetési főkönyvi szám beállításaA Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adatai menüpontban az Egyéb paraméterek, Főkönyvi modul adatlapon be kell állítani az előleg ÁFA átvezetési főkönyvi számot. Számla kiállításaA Pénzügy | Belföldi számlák készítése menüpontban lehet a számlát kiállítani, a Kezelési útmutatóban leírtak szerint.Számla fej adatok A normál számláknak megfelelő módon ki kell tölteni a számla vevő, fizetési mód, stb. adatait.Számla tételsor adatai
Könyvelés A beállítások megfelelő végrehajtása esetén a kimenő számla könyvelése a következő lesz:Előlegszámla kiállítása:
453 |
| Végszámla kiállítása:
Ellensz. | 453
|