Tobábbi dokumentációk:
Kezelési útmutatók

Összehasonlított verziók

Kulcs

  • Beillesztett sor.
  • Törölt sor.
  • Formázás megváltoztatva.

A SUP® Integrált Számviteli Rendszer támogatja az előlegszámlák kiállítását. A végszámla kiállításakor lehetőség van ránézni az adott partner még nyitott előlegszámláira, és azokból kiválasztani azt, amire a végszámlán hivatkozni kell. A végső számla kiállításakor az előleget mínusz ('-') értékkel kell felrögzíteni.

Tartalomjegyzék
stylenone

Numbered Headings

Belföldi számlázáshoz szükséges teljes paraméterezés

menete

végrehajtása

A számlázáshoz szükséges beállításokat el kell végezni, melyeket az előző leírások tartalmaznak. (további információ: Belföldi kimenő számlák modul ill.  Devizás kimenő számlák modul című fejezetben)

Előleg folyószámlákat nyilvántartó főkönyvi szám felvitele

A Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban a előleg folyószámláit nyilvántartó főkönyvi számot meg kell nyitni.

Qsbparam

  • Főkönyvi szám   pl.: 4531
  • Megnevezés   pl.: Vevőktől kapott előlegek - belföld
  • Típus   Könyvelési
  • Folyószámla   Partner
  • Rendezés   Igen
  • Megjelölés   Előlegszámla ( vev./száll bruttó ÁFA )
Qsboxmegjegyz

Ha az előlegek főkönyvi számán a megjelölés nincs 'Előlegszámla'-ra állítva, nem lehet a végszámla kiállításakor az előlegszámlára hivatkozni!

Előleg KSH azonosítójának felvitele

Mivel a cikktörzsben kötelező KSH azonosítóra hivatkozni, a Szerviz | Paraméterek | KSH azonosítók menüpontban fel kell venni egy olyan KSH azonosítót, ami a számlán a előleg sorába ki lesz írva.

Qsbparam

  • KSH kód   pl.: ' '
  • Megnevezés   pl.: Előleg.........
  • ÁFA kód belföld   a megfelelő ÁFA kódot szükséges kiválasztani, belföldi, EU-n belül, export

Előleg kontírozási szabály felvitele

A Szerviz | Paraméterek | Kontírozási szabályok menüpontban meg kell határozni a [Termékek-cikkek] adatlapon, hogy a számlák lekönyvelésekor az előleggel kapcsolatos cikkeket milyen főkönyvi számra könyvelődjenek. A normál cikkekkel ellentétben itt nem árbevétel számlára kell hivatkozni, hanem az előzőleg létrehozott, előleg folyószámláinak nyilvántartására felvitt főkönyvi számra.

Qsbparam


  • Szabály megnevezése   pl.: Vevői előleg

Árbevétel főkönyvi számok

  • Belföldi árbevétel főkönyvi szám 4531 - Vevőktől kapott előlegek - belföld
  • EU árbevétel főkönyvi szám 4532 - Vevőtől kapott előleg - devizás
  • Export árbevétel főkönyvi szám 4532 - Vevőtől kapott előleg - devizás
Qsboxmegjegyz

Elég egy vevői előleg cikk felvitele, hiszen a kontírozási szabály magában fogalja mind a forintos, mind a devizás főkönyvi szám beállításokat. Devizás kimenő előleg számla paraméterezéséről további információ található Devizás kimenő előlegszámla készítése dokumentumban.

Előleg cikk felvitele

A Vállalati törzsek | Termékek - Cikkek menüpontban fel kell azt a cikket, mely a kimenő számlán előleg számlázásakor szerepelni fog.

Qsbparam

  • Cikkszám   pl.: 'ELO'
  • Megnevezés   pl.: Vevői előleg
  • Egységár   1,0
  • Mennyiségi egység   üresen kell hagyni
  • KSH azonosító   az előzőleg felvitt előleg KSH azonosítója
  • Kontírozási szabály   az előzetesen meghatározott kontírozási szabály. Pl.: Vevői előleg

Előleg ÁFA átvezetési főkönyvi szám beállítása

A Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adatai menüpontban az Egyéb paraméterek, Főkönyvi modul adatlapon be kell állítani az előleg ÁFA átvezetési főkönyvi számot.

Számla kiállítása

A Pénzügy | Belföldi számlák készítése menüpontban lehet a számlát kiállítani, a Kezelési útmutatóban leírtak szerint.

Számla fej adatok

A normál számláknak megfelelő módon ki kell tölteni a számla vevő, fizetési mód, stb. adatait.

Számla tételsor adatai

  • Előlegszámla kiállítása Az előleg előzetesen beparaméterezett cikkére kell hivatkozni.
    Előleg befizetés: Mennyiség 1 Nettó 100 Bruttó 127 000,-
  • Végszámla kiállítása Az előleg előzetesen beparaméterezett cikkére cikkét kiválasztva, majd az F3-Előlegszámla hivatkozás funkcióbillentyűvel kell hivatkozni a megfelelő előleg számlára.
    Befizetett előleg, előlegszámla: Mennyiség - 1 NettóBruttó: 100 -127 000,- Adott áru v. szolgáltatás neve Nettó: 400 000,-

Könyvelés

A beállítások megfelelő végrehajtása esetén a kimenő számla könyvelése a következő lesz:

Előlegszámla kiállítása:

100 311 
Fők.sz.MegnevezésFt értékJellegEllensz.

4531

Vevőktől kapott előlegek 127 000,-K311

467

Fizetendő ÁFA  27 000,-K
368Vevői előleg ÁFA átv.szla  27 000,-T
311Belföldi vevők127 000,-T


Végszámla kiállítása:  

100 311T311311 
Fők.sz.MegnevezésFt értékJellegEllensz.
4531Vevőktől kapott előlegek127 000,-T
467Fizetendő áfa  27 000,-T
368Vevői előleg ÁFA átv. szla  27 000,-K
311Belföldi vevők127 000,-K
911Belföldi árbevétel400 000,-K
467Fizetendő ÁFA108 000,-K
311Belföldi vevők508 000,-T
Qsboxmegjegyz

A Pénzügy | Nyitott-zárt folyószámlák menüpontban lehetőség van az előleg főkönyvi számok egyenlegének lekérdezésére.