Tobábbi dokumentációk:
› Kezelési útmutatók
Korábbi változatok
Belföldi számlázási modul lehetővé teszi olyan számlázási feladatok elvégzését, melyhez készlet-nyilvántartási feladat nem kapcsolódik. Alkalmas továbbá szolgáltatások számlázására is. A rendszerrel készített kimenő számlák azonnali könyvelésének lehetősége, valamint külalakja és megjelenése sokrétűen paraméterezhető. Lehetőség van számtalan, számlához, számlatételsorhoz kapcsolódó megjegyzések felvitelére is, akár előre definiált, akár "ad hoc" jelleggel.
Tartalomjegyzék | ||
---|---|---|
|
Numbered Headings | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Számlázási alapadatok beállításaA Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adatai menüpontban meg kell határozni a következő adatokat, melyek a kimenő számlákon szerepelnek: Kimenő számlák sorszám tartományának meghatározásaA Szerviz | Paraméterek | Sorszám tartományok menüpontban meg kell határozni azokat a sorszám tartományokat, melyek alapján a kimenő számlák naplói a számlaszámokat fogják képezni.
Számlázáshoz szükséges főkönyvi számok meghatározásaA Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban a kimenő számlákkal kapcsolatban álló főkönyvi számokat fel kell venni. Alapvetően a következő főkönyvi számokra van szükség: Árbevétel főkönyvi számok
Belföldi vevők főkönyvi száma
ÁFA főkönyvi számok
Kapott előlegek főkönyvi száma - nem kötelező
Könyvelési naplók beállításaA kimenő számlák készítéséhez minimum két naplóra van szükség.
Banknapló
Általános adatok
Banknapló adatok
Kimenő számla napló
Általános adatok
Kimenő Számlanapló adatok
KSH azonosítók (SZJ,- VTSZTESZOR számok) felviteleA Szerviz | Paraméterek | KSH azonosítók menüpontban, a cég tevékenységi körében meghatározott KSH kódokat (VTSZ, SZJ TESZOR számokat) kell felvenni, és hozzá kell rendelni a KSH azonosítóknál használni kívánt ÁFA kódot. Kontírozási szabályok meghatározásaA Szerviz | Paraméterek | Kontírozási szabályok menüpontban meg kell határozni, hogy milyen (árbevétel) főkönyvi számra történjen a cikk könyvelése. Az megfelelően definiált kontírozási szabályt a Termékek – cikkek ablakban a cikkekhez kell rendelni.
Cikkek, szolgáltatások felviteleA Vállalati törzsek | Termékek - Cikkek menüpontban fel kell venni azokat a termékeket és szolgáltatásokat, melyek kimenő számlán szerepelhetnek.
Partnerek (vevők) felviteleA Vállalati törzsek | Partnerek menüpontban célszerű előre felvenni legalább rendszeresen használt partnert (vevőt).
Általános adatok
Számlázási adatok
Kimenő számlák adatai
Számlázási nyomtató beállításaLehetőség van a kimenő számlák készítéséhez külön nyomtatót kijelölni. Ez különösen hasznos, ha a kimenő számlák leporellóra készülnekszámlák nyomtatására a darabszám miatt , nagy teljesítményű laser nyomtatóra van szükség.
Céges embléma alkalmazása számlákonLehetőség van a számla fejben a kibocsátó cég emblémájának az elhelyezésére is. Részletek a „Pénzügy, cégembléma a Cégembléma elhelyezése belföldi kimenő számlára”számlára c. fejezetben.
|