Tobábbi dokumentációk:
Kezelési útmutatók

Összehasonlított verziók

Kulcs

  • Beillesztett sor.
  • Törölt sor.
  • Formázás megváltoztatva.
Hozzászólás: Migrated to Confluence 5.3

A SUP® Integrált Számviteli Rendszer támogatja a könyvelt cég egyes költségeinek továbbszámlázását. A megfelelően paraméterezett rendszerben, ezen költségek a beérkező számla rögzítése során, az erre a célra felvett munkaszám típusú gyűjtőcsoporthoz rendelt gyűjtőazonosítóra, mint munkaszámra/ügyszámra könyvelődnek.
A kimenő számlák készítésekor az előre megadott gyűjtőazonosítókhoz rendelt költségek közül választható ki az aktuálisan tovább terhelt költség.

Továbbszámlázás nyilvántartás beállítása c. útmutató tartalmazza a témakörhöz kapcsolódó további lehetőségeket.

Tartalomjegyzék
maxLevel1
stylenone

Numbered Headings

Gyűjtő csoport beállításai - Munkaszám

A Szerviz | Paraméterek | Gyűjtő csoportok menüpontban a munkaszám típusú gyűjtő csoportot be kell állítani, hogy a gyűjtő azonosító kitöltése adatrögzítéskor kötelező legyen. Így a számla rögzítésekor, ha a 8-as számlaosztályba könyvelnek, a rendszer automatikusan bekéri a gyűjtőt. Ez azért szükséges, mert a számlázás során csak azok a tételek jelennek meg, amik a megfelelő gyűjtőhöz (munkaszámhoz) vannak rendelve. Amennyiben nem kötelező kitölteni, akkor a rendszer nem kéri be automatikusan a gyűjtőt, és kimaradhatnak továbbszámlázandó költségek a listákból.

Munkaszámok létrehozása

A Vállalati törzsek | Munkaszámok menüpontban lehet felvenni a megfelelő munkaszámokat.

Termékek, cikkek beállításai

A Vállalati törzsek | Termékek, cikkek menüpontban kell felvenni a termékeket, szolgáltatásokat melyek kiszámlázásra kerülhetnek.

Amennyiben az ügyfelek felé továbbszámláznak költségeket, szükséges felvenni egy speciális - továbbszámlázandó költség terméket -. Fontos, hogy ennek a terméknek a jellege továbbszámlázás legyen.

Qsbparam

  • Megnevezés   A termék neve
  • Cikkszám   A termék kódja
  • Jelleg   Továbbszámlázás
  • Idegen nyelvű megnevezések   A könyvelt céghez kiválasztott két idegen nyelv miatt a termékhez két külföldi megnevezést lehet felvinni. Ez a megnevezés fog szerepelni a külföldi számlák nyomtatásakor.
  • Egységár   A termék egységára.
  • Mennyiségi egység   A termék egységárához tartozó mennyiségi egységet üresen kell hagyni.
  • KSH azonosító   A termék ITJ száma.
  • Érvényes   Ha a terméket már nem kívánja tovább használni, a rendszerben a mezőt 'Nem' -re kell állítani.
  • ÁFA kód   A Szerviz | Paraméterek | KSH Azonosítók -ban beállított ÁFA kód kapcsolódik a termékhez.
  • Kontírozási szabály   Az előre felvitt Szerviz | Paraméterek | Kontírozási szabályok kontírozási szabályok kiválasztására van lehetőség. A kimenő számlán szereplő cikk, a kontírozási szabályban meghatározott árbevétel számlára készít könyvelési tételt. A továbbszámlázás árbevételét külön főkönyvi számra szokás tenni, mint a "normál" árbevételt.

Főkönyvi számlák, gyűjtés munkaszámra

A Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban meg kell határozni a következő adatokat, a 8-as számlaosztály azon főkönyvi számláinál, melyeket tovább kívánnak számlázni az ügyfelek részére.

Erre a célra a "Megjelölés" nevű adatmező szolgál.

Qsbparam

  • Főkönyvi szám   8151
  • Megnevezés   Futár szolgáltatások
  • Típus   Könyvelési
  • Folyószámla   Nincs
  • Rendezés   Nem
  • Megjelölés   Továbbszámlázandó
  • Gyűjtő   Munkaszám

Kimenő számla napló

A Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontban meg kell határozni a következő adatokat.

Qsbparam

  • Naplószám   401
  • Megnevezés   Kimenő számlák
  • Jelleg   Vevő
  • ÁFA elszámolás   Igen
  • Könyvelési időszak   Havi könyvelés
  • Bizonylatszám adás módja   Gépi kimenő számla (Ft)
  • Sorszám tartomány   Az előzőleg már meghatározott sorszám tartományt kell kiválasztani. Több számlanapló esetén javasolt több sorszám tartomány definiálása, összhangban a naplók számával.
  • Főkönyvi szám   A főkönyvi szám törzsben már meghatározott vevő főkönyvi szám, jellemző értéke: 311-Belföldi követelések. Az elkészülő kimenő számlák ennek alapján kapják meg a vevő főkönyvi számot.
Qsbigfont

Kimenő Számlanapló adatok

  • Banknapló hivatkozás   Vissza kell hivatkozni arra a banknaplóra, amelyik mögött levő bankszámlaszámot a kimenő számla naplóból készített számlán meg kell jeleníteni.
  • Nyomtatási forma   A naplóból készülő kimenő számla nyomtatási formája.
  • Példányszám   Az első nyomtatási menetben készülő példányok száma. Az A4-es lapra készülő számlák esetén a kívánt példányok számát kell beírni, általában 2 vagy 3.
  • Gyűjtő   Munkaszám