Tobábbi dokumentációk:
Kezelési útmutatók

Összehasonlított verziók

Kulcs

  • Beillesztett sor.
  • Törölt sor.
  • Formázás megváltoztatva.
Hozzászólás: Migrated to Confluence 5.3

A SUP® Integrált Számviteli Rendszer természetesen támogatja a devizás előlegszámlák kiállítását is. A végszámla kiállításakor lehetőség van ránézni az adott partner még nyitott előlegszámláira, és azokból kiválasztani azt, amire a végszámlán hivatkozni kell.

Tartalomjegyzék
stylenone

Numbered Headings

Devizás számlázáshoz szükséges teljes paraméterezés végrehajtása

A számlázáshoz szükséges beállításokat el kell végezni, melyeket az előző leírások tartalmaznak. (további információ: Belföldi kimenő számlák modul ill. Devizás kimenő számlák modul című fejezetben)

Devizás előleg folyószámlákat nyilvántartó főkönyvi szám felvitele

A Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban a devizás előleg folyószámláit nyilvántartó főkönyvi számot meg kell nyitni.

Qsbparam

  • Főkönyvi szám   pl.: 4532
  • Megnevezés   pl.: Devizás vevőktől kapott előlegek
  • Második érték   Devizanem
  • Típus   Könyvelési
  • Folyószámla   Partner
  • Rendezés   Igen
  • Megjelölés   Előlegszámla !!!!
Qsboxmegjegyz

Ha az előlegek főkönyvi számán a megjelölés nincs ’Előlegszámla’-ra állítva, nem lehet a végszámla kiállításakor az előlegszámlára hivatkozni!

Előleg KSH azonosítójának felvitele

Mivel a cikktörzsben kötelező KSH azonosítóra hivatkozni, a Szerviz | Paraméterek | KSH azonosítók menüpontban fel kell venni egy olyan KSH azonosítót, ami a számlán az előleg sorába megjelenik. Amennyiben már a Forintos előleg számlákhoz fel lett véve KSH azonosító, az a devizás előlegszámla kezelésére is alkalmas.

Qsbparam

  • KSH kód   pl.: ’-’
  • Megnevezés   pl.: Előleg.
  • ÁFA kód belföld   pl.:’2’
  • ÁFA kód EU   pl.:’EU’
  • ÁFA kód export   pl.:’EX’

Devizás előleg kontírozási szabályának meghatározása

A Szerviz | Paraméterek | Kontírozási szabályok menüpontban a [Termékek-cikkek] adatlapon meg kell határozni, hogy a számlák lekönyvelésekor a devizás előleggel kapcsolatos cikkeket milyen főkönyvi számra kell lekönyvelni. A normál cikkekkel ellentétben itt nem árbevétel számlára kell hivatkozni, hanem az előzőleg létrehozott, devizás előleg folyószámláinak nyilvántartására felvitt főkönyvi számra.

Qsbparam

  • Szabály megnevezése   pl.: Devizás előleg

Árbevétel fők számok

  • Belf. árbev. fők. sz.:   4532 – Devizás vevőktől kapott előlegek
  • EU árbev. fők.sz.:   4532 – Devizás vevőktől kapott előlegek
  • Exp. árbev. fők. Sz.:   4532 – Devizás vevőktől kapott előlegek

Devizás előleg cikk felvitele

A Vállalati törzsek | Termékek - Cikkek menüpontban fel kell venni azt a cikket, mely a kimenő számlán devizás előleg számlázásakor szerepelni fog.

Qsbparam

  • Megnevezés   pl.: Devizás előleg
  • Cikkszám   pl.: ’ELOD’
  • Jelleg   pl: szolgáltatás
  • Egységár   Nulla
  • Egységár (Dev)   pl:1
  • Mennyiségi egység   Üresen kell hagyni.
  • KSH azonosító   Az előzőleg felvitt előleg KSH azonosítója.
  • Kontírozási szabály   Az előzetesen meghatározott kontírozási szabály. Pl.: Devizás előleg

Devizás számla kiállítása

A Pénzügy | Devizás számlák készítése menüpontban lehet a számlát kiállítani, a Kezelési útmutatóban leírtak szerint.

Számla fej adatok

A normál számláknak megfelelő módon ki kell tölteni a számla vevő, fizetési mód, stb. adatait.

Teljesítés helye a példa szerint most : BELFÖLD

Számla tételsor adatai

  • Devizás előlegszámla kiállítása Az előleg előzetesen beparaméterezett cikkére kell hivatkozni.
    Előleg befizetés: Mennyiség 1 Nettó 300 000,- Ft 1000EUR
  • Végszámla kiállítása Az előleg előzetesen beparaméterezett cikkére kell hivatkozni.
    Befizetett előleg, előlegszámla: Mennyiség -1 Nettó: 300 000,-Ft 1000EUR Adott áru v. szolgáltatás neve Nettó: 1 200 000,-Ft 4000EUR

Könyvelés

A beállítások megfelelő végrehajtása esetén a kimenő számla könyvelése a következő lesz:

 

Előlegszámla kiállítása

Fők. sz.Megnevezés EUR értékFt érték  Ellensz.
4532Vevőktől kapott előlegek. 1000,-300 000,- K3112
467Fizetendő ÁFA 200,-60 000,- K3112
3112Belföldi devizás vevők 1200,-360 000,-T  

 

Végszámla kiállítása

Fők. sz.Megnevezés EUR értékFt érték  Ellensz.
4532Vevőktől kapott előlegek. 1000,-300 000,-T 3112
467Fizetendő ÁFA 200,-60 000,-T 3112
9112Belföldi árbevétel devizában 3000,-1 200 000,- K3112
467Fizetendő ÁFA 600,-240 000,- K3112
3112Belföldi devizás vevők 3600,-1 440 000,-T