Tobábbi dokumentációk:
› Kezelési útmutatók
Korábbi változatok
Devizás számlázási modul lehetővé teszi olyan belföldi és külföldi teljesítésű számlázási feladatok elvégzését bármely devizában, melyhez készlet-nyilvántartási feladat nem kapcsolódik. Alkalmas továbbá szolgáltatások számlázására is. A rendszerrel készített devizás kimenő számlák azonnali könyvelésének lehetősége, valamint külalakja és megjelenése sokrétűen paraméterezhető. Lehetőség van számtalan, számlához, számlatételsorhoz kapcsolódó megjegyzések felvitelére is, akár előre definiált, akár "ad hoc" jelleggel. Az elkészült számlák kétnyelvűek, mely kétnyelvűség tetszőlegesen paraméterezhető. Jelenleg angol, német, olasz, francia, szlovák és lengyel nyelven.
Tartalomjegyzék | ||
---|---|---|
|
Numbered Headings |
---|
Számlázási alapadatok beállításaA Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adatai menüpontban meg kell határozni a következő adatokat, melyek a kimenő számlákon szerepelnek: |
, Adószám |
, Székhely cím adatok. Számlázási idegen nyelv beállításaA Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adatai | Pénzügyi paraméterek menüpontban meg kell határozni az idegen nyelvek definícióját. SUP® rendszer egyszerre két idegen nyelvet tud kezelni, amiből a devizaszámla készítése során, a számlafej adatinál kiválasztható a használni kívánt idegen nyelv. Az idegen nyelveknél lévő választási lehetőséget a SUP.INI file-ban beállított nyelvek adják. Kimenő számlák sorszám tartományának meghatározásaA Szerviz | Paraméterek | Sorszám tartományok menüpontban meg kell határozni azokat a sorszám tartományokat, melyek alapján a kimenő számlák naplói a számlaszámokat fogják képezni.
Számlázáshoz szükséges főkönyvi számok meghatározásaA Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban a kimenő számlákkal kapcsolatban álló főkönyvi számokat fel kell venni. Alapvetően a következő főkönyvi számokra van szükség: Árbevétel főkönyvi számok.
Külföldi vevők főkönyvi száma
ÁFA főkönyvi számok
Könyvelési naplók beállításaA kimenő számlák készítéséhez minimum két naplóra van szükség. - Elsőként definiálni kell egy banknaplót, amelyhez kapcsolódik a bankszámlaszám. - Majd fel kell vinni egy kimenő számla naplót, mely hivatkozik az előzőleg meghatározott banknaplóra. A számlafejben, a szállító adatai között megjelenő bankszámlaszám mezőben az így meghatározott bankszámlaszám fog megjelenni. A Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontban lehet beállítani a szükséges paramétereket. Banknapló
Általános adatok
Banknapló adatok
Kimenő számla napló
Számlanapló adatok
KSH azonosítók (SZJ,- VTSZ számok) felviteleA Szerviz | Paraméterek | KSH azonosítók menüpontban, a cég tevékenységi körében meghatározott KSH kódokat (VTSZ, SZJ számokat) kell felvenni, és hozzá kell rendelni a KSH azonosítókhoz a megfelelő ÁFA csoportot |
. Kontírozási szabályok meghatározásaA Szerviz | Paraméterek | Kontírozási szabályok menüpontban meg kell határozni azokat a szabályokat, hogy milyen (árbevétel) főkönyvi számra kell lekönyvelni azt a cikket, mely az itt definiált kontírozási szabályt használja.
Cikkek, szolgáltatások felviteleA Vállalati törzsek | Termékek - Cikkek menüpontban fel kell azokat a termékeket és szolgáltatásokat, melyek kimenő számlán szerepelhetnek.
Partnerek (vevők) felviteleA Vállalati törzsek | Partnerek menüpontban célszerű előre felvenni legalább néhány rendszeresen használt partnert (vevőt).
Általános adatok
Számlázási adatok
Kimenő számla
Számlázási nyomtató beállításaLehetőség van a kimenő számlák készítéséhez külön nyomtatót kijelölni. Ez különösen hasznos, ha a kimenő számlák leporellóra készülnek. |